Lei Ordinária nº 3.408, de 09 de julho de 2010
Dada por Lei Ordinária nº 5.895, de 07 de abril de 2022
- Referência Simples
- •
- 17 Fev 2023
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- 17 Fev 2023
Vide:
Filtros: | ||||||
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 9 | SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
09-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
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09.01-GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD. |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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22-Assistência Social |
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2.035.000-Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania | 132.000,00 | 145.000,00 | 160.000,00 | 175.000,00 | 612.000,00 | |
09.02-DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE |
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8-Assistência Social |
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243-Assistência à Criança e ao Adolescente |
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23-Assistência a Criança e ao Adolescente |
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5.001.000-Aquisição de veículo | - | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 | |
5.002.000-Construção e Manutenção do Centro da Criança | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 | |
6.001.000-Manuteção e implementação do Programa Bolsa Familia | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 | |
6.002.000-Atenção a criança e ao adolescente vítima de violência - Sentinela | - | - | 125.000,00 | 138.000,00 | 263.000,00 | |
6.003.000-Manutenção das atividades da criança e do adolescente | 921.000,00 | 1.210.000,00 | 1.331.000,00 | 1.464.000,00 | 4.926.000,00 | |
6.004.000-Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | 668.500,00 | 843.800,00 | 818.000,00 | 879.000,00 | 3.209.300,00 | |
6.005.000-Manter o Conselho da Criança e do Adolescente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | |
09.03-COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMÍ |
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8-Assistência Social |
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241-Assistência ao Idoso |
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24-Assistência Comunitária |
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1.057.000-Construção do Espaço da Melhor Idade | 350.000,00 | - | - | - | 350.000,00 | |
2.041.000-Manutenção das atividades dos idosos | 39.000,00 | 44.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 | 207.000,00 | |
2.145.000-Manutenção do Espaço da Melhor Idade | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 | |
2.179.000-Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 20.000,00 | |
244-Assistência Comunitária |
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24-Assistência Comunitária |
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1.023.000-Implantação e Manutenção de Restaurante Popular | - | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 | |
1.024.000-Construção da Sede própria da Ação Social | 792.500,00 | - | - | - | 592.500,00 | |
1.076.000-Construção da Casa de Apoio - Albergue | 650.000,00 | - | - | - | 650.000,00 | |
2.040.000-Material de Distribuição gratuita | 120.000,00 | 139.000,00 | 153.000,00 | 168.000,00 | 580.000,00 | |
2.043.000-Implantação e manutenção do CREAS | 370.000,00 | 321.260,00 | - | - | 691.260,00 | |
2.044.000-Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária | 1.424.000,00 | 1.510.000,00 | 1.331.000,00 | 1.464.000,00 | 5.729.000,00 | |
2.046.000-Manutenção das atividades da marcenaria | 333.000,00 | 423.000,00 | 465.000,00 | 512.000,00 | 1.733.000,00 | |
2.147.000-Implantar Projeto de Inclusão Digital a Famílias Carentes | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | |
2.161.000-Manutenção do Programa Acolhida Maria da Penha | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 | |
2.178.000-Manutenção dos CRAS | 825.000,00 | 551.330,00 | - | - | 1.376.330,00 | |
TOTAL DO PPA | 7.188.000,00 | 6.573.390,00 | 5.271.000,00 | 5.727.000,00 | 24.759.390,00 | |
ADM SÃO ROQUE
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 14 | ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
14-ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM |
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14.01- ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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36-Administração Distrital |
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2.087.000-Manutenção das atividades da Administração do Distrito de São Roque do Chopim | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 | |
23-Comércio e Serviços |
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695-Turismo |
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28-Incentivo ao Turismo |
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12.080.000-Desapropriação de Imóvel para implantação da Praça c/ Monumento em homenagem aos Metalúrgicos | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 95.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 260.000,00 | |
EDUCAÇÃO
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 7 | SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
07-SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER |
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07.01-GABINETE DO SECRET.DE EDUCAÇÃO,CUL.ESPOR |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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38-Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer |
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2.089.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 120.000,00 | 120.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 504.000,00 | |
07.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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12-Educação |
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361-Ensino Fundamental |
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39-Manutenção do Ensino |
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1.041.000-Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil | 866.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 6.466.000,00 | |
1.042.000-Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL | 50.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.050.000,00 | |
1.043.000-Construção de uma Escola de Artes | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 | |
1.044.000-Aquisição de equipamentos para portadores de necessidades especiais | 100.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 310.000,00 | |
1.074.000-Implantação de Laboratório de Informática nas Escolas | 338.100,00 | - | - | - | 338.100,00 | |
2.090.000-Manter, ampliar e fornecer alimentação a todas as crianças dos CMI e Escolas Municipais. | 427.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 2.077.000,00 | |
2.091.000-Desenvolver e Manter o Projeto Família na Escola | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
2.092.000-Adquirir mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos p/ es | 1.579.499,91 | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 6.139.499,91 | |
2.093.000-Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 820.000,00 | 3.120.000,00 | |
2.094.000-Manter o Conselho Municipal de Educação | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 80.000,00 | |
2.095.000-Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital. | 3.726.700,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 19.726.700,00 | |
2.096.000-Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos | 1.310.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.710.000,00 | |
2.097.000-Manutenção da Educação Integral | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 370.000,00 | |
2.102.000-Promover cursos e eventos de capacitação | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 620.000,00 | |
2.156.000-Apoiar a qualificação dos docentes em programas de especialização a nível de especialização, mestrad | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 | |
2.162.000-Promover e apoiar eventos/datas comemorativas nas escolas (dia dos pais, mães, tradicionais, juninas | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 195.000,00 | |
07.03-DEPARTAMENTO DE ENSINO |
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12-Educação |
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361-Ensino Fundamental |
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39-Manutenção do Ensino |
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2.098.000-Manutenção das atividades do FUNDEB 60% | 9.000.000,00 | 9.800.000,00 | 10.500.000,00 | 12.000.000,00 | 41.300.000,00 | |
2.099.000-Manutenção das atividades do FUNDEB 40% | 3.200.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 14.500.000,00 | |
2.101.000-Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais | 190.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 1.420.000,00 | |
364-Ensino Superior |
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39-Manutenção do Ensino |
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2.177.000-Manutencao das Atividades do Ensino Superior | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | |
365-Educação Infantil |
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39-Manutenção do Ensino |
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1.072.000-Aquisicao de imoveis | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | |
2.176.000-Manutencao da Educacao Infantil | 1.378.000,00 | - | - | - | 1.378.000,00 | |
366-Educação de Jovens e Adultos |
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39-Manutenção do Ensino |
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2.100.000-Manter programa de alfabetização de jovens e adultos | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.100,00 | 50.000,00 | 185.100,00 | |
367-Educação Especial |
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39-Manutenção do Ensino |
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1.079.000-Construção do Bloco B do Centro Profis. Esc. De Educ. Esp. Recanto Feliz - APAE | 141.000,00 | - | - | - | 141.000,00 | |
07.04-DEPARTAMENTO DE CULTURA |
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13-Cultura |
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391-Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
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40-Promover a Cultura |
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1.047.000-Construção do Museu Regional | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 | |
1.048.000-Construção da casa do artesão na Região Sul | - | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 | |
2.154.000-Catalogar, tombar e manter os prédios históricos tombados no município. | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 | |
392-Difusão Cultural |
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40-Promover a Cultura |
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1.045.000-Construção da Praça da Leitura | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | |
1.046.000-Criação do Parque da Pedreira | 180.000,00 | - | - | - | 180.000,00 | |
2.103.000-Difusão da Cultura - eventos | 92.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 412.000,00 | |
2.104.000-Capacitação | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 137.000,00 | |
2.105.000-Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som. | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 420.000,00 | |
2.106.000-Manutenção da Companhia de teatro e Dança com alunos da rede pública municipal. | 42.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 175.000,00 | |
2.107.000-Promoção do Prato Típico de Pato Branco e promoção de eventos culturais | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 475.000,00 | |
2.108.000-Manutenção do Departamento de Cultura | 610.850,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.690.850,00 | |
2.109.000-Criação de lei de incentivo a Cultura e ao Esporte Amador | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
2.184.000-Incentivo a Cooperativa de Artesanato de Pato Branco | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 | |
2.185.000-Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | |
07.05-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
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27-Desporto e Lazer |
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811-Desporto de Rendimento |
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41-Manutenção do Esporte |
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1.052.000-Construção do Centro Municipal de Artes Marciais | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | |
812-Desporto Comunitário |
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41-Manutenção do Esporte |
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1.049.000-Construção de Quadras de Areia | 40.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 340.000,00 | |
1.050.000-Construir Ginásios de Esporte e Quadras de Areia | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 | |
1.058.000-Construção de Pista de Bicicross | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 | |
2.110.000-Manter o esporte amador, equipes de rendimento, promover o esporte local e participar de jogos ofici | 1.064.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 2.314.000,00 | |
2.111.000-Adquirir equipamentos esportivos e implantar academias ao ar livre | 135.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 975.000,00 | |
2.112.000-Manutenção de Ginásios de Esporte | 190.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 840.000,00 | |
2.146.000-Atleta Talento | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
2.157.000-Manutenção da Pista de Bicicross | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
813-Lazer |
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41-Manutenção do Esporte |
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1.075.000-Construção da Quadra Poliesportiva Coberta do Bairro Canaã | 327.000,00 | - | - | - | 327.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 27.237.149,91 | 30.770.000,00 | 31.046.100,00 | 33.033.000,00 | 122.086.249,91 | |
FINANÇAS
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 5 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
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05.01-GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS |
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4-Administração |
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123-Administração Financeira |
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11-Administração Financeira |
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2.014.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 540.000,00 | |
05.02-COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
|
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| |
4-Administração |
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123-Administração Financeira |
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12-Aquisição e Licitação de materiais e serviços |
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2.015.000-Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações | 259.500,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 989.500,00 | |
05.03-COORDENADORIA DE TESOURARIA |
|
|
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| |
4-Administração |
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| |
123-Administração Financeira |
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13-Controle Financeiro |
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2.016.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria | 105.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 535.000,00 | |
05.04-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE |
|
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| |
4-Administração |
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123-Administração Financeira |
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14-Controle Contabil Geral |
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| |
2.018.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade | 290.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 1.280.000,00 | |
05.05-COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
|
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| |
4-Administração |
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| |
129-Administração de Receitas |
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15-Arrecadacao de Receitas |
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| |
2.019.000-Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 472.500,00 | 670.000,00 | 770.000,00 | 1.970.000,00 | 3.882.500,00 | |
05.06-ENCARGOS GERAIS |
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| |
6-Segurança Pública |
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182-Defesa Civil |
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9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
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2.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 305.468,22 | 311.822,00 | 329.158,00 | 349.699,00 | 1.296.147,22 | |
28-Encargos Especiais |
|
|
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| |
841-Refinanciamento da Dívida Interna |
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16-Encargos Especiais |
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0.001.000-Refinanciamento da Dívida Interna | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 940.000,00 | |
843-Serviço da Dívida Interna |
|
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| |
16-Encargos Especiais |
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| |
0.002.000-Amortização da Dívida interna | 3.491.551,78 | 3.188.178,00 | 3.070.842,00 | 2.950.301,00 | 12.800.872,78 | |
846-Outros Encargos Especiais |
|
|
|
|
| |
16-Encargos Especiais |
|
|
|
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| |
0.003.000-Encargos Especiais | 3.306.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.400.000,00 | 12.506.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 8.560.020,00 | 7.970.000,00 | 8.260.000,00 | 9.880.000,00 | 34.670.020,00 | |
INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 10 | SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
10-SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO |
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10.01-GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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25-Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
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2.047.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | 120.000,00 | 134.000,00 | 141.000,00 | 150.000,00 | 545.000,00 | |
10.02-DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO |
|
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| |
23-Comércio e Serviços |
|
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| |
691-Promoção Comercial |
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26-Incentivo Atividade Comercial |
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| |
2.048.000-Manutenção das atividades do Departamento de Comércio | 106.000,00 | 112.000,00 | 120.000,00 | 127.000,00 | 465.000,00 | |
2.049.000-Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 | |
2.050.000-Realizar feiras setoriais e exposições | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
10.03-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA |
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| |
11-Trabalho |
|
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| |
333-Empregabilidade |
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| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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| |
2.052.000-Capacitar trabalhadores | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 | |
2.059.000-Criar e manter o Programa Primeiro Emprego | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
334-Fomento ao Trabalho |
|
|
|
|
| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
|
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|
| |
2.051.000-Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.400.000,00 | |
19-Ciência e Tecnologia |
|
|
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|
| |
571-Desenvolvimento Científico |
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| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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| |
2.060.000-Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnológicas | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | |
572-Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
|
|
|
|
| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
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| |
1.029.000-Implantar e manter Parque Tecnológico e de Biotecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | |
2.055.000-Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
2.155.000-Apoiar a implantação de unidades pilotos para o desenvolvimento de processos industriais e de serviç | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 360.000,00 | |
573-Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
|
|
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| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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| |
2.056.000-Apoiar e estimular a criação de cooperativas. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 | |
22-Indústria |
|
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| |
661-Promoção Industrial |
|
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| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
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| |
1.025.000-Infra-estrutura de parques industriais | 500.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 603.333,00 | 2.103.333,00 | |
1.026.000-Construir barracões para condomínios industriais | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 | |
1.027.000-Aquisição de terreno para implantação de indústria | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | |
1.030.000-Implantar Parque Industrial na região Oeste-Sul, entre o São Cristóvão e a BR 158 | - | - | 500.000,00 | - | 500.000,00 | |
2.053.000-Apoiar e desenvolver programas no Setor Têxtil | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |
2.054.000-Manter atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | |
2.058.000-Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |
662-Produção Industrial |
|
|
|
|
| |
27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
|
|
|
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| |
2.057.000-Implantar e manter unidade agroindustrial | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
10.04-COORDENADORIA DE TURISMO |
|
|
|
|
| |
4-Administração |
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| |
122-Administração Geral |
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|
| |
28-Incentivo ao Turismo |
|
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|
| |
2.061.000-Desenvolver projetos e ações para estimular o turismo no Município | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
2.062.000-Apoiar projetos que atendam ao turismo rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 | |
2.063.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Turismo | 45.000,00 | - | - | - | 45.000,00 | |
2.064.000-Imlantar e manter Conselho Municipal de Turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 | |
23-Comércio e Serviços |
|
|
|
|
| |
695-Turismo |
|
|
|
|
| |
28-Incentivo ao Turismo |
|
|
|
|
| |
2.180.000-Manutencao das Atividades do Nossa Terra Natal | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | |
1.073.000-Revitalização da Praça Presidente Getúlio Vargas | 266.250,00 | - | - | - | 243.750,00 | |
TOTAL DO PPA | 3.902.250,00 | 3.211.000,00 | 4.046.000,00 | 3.465.333,00 | 14.624.583,00 | |
MEIO AMBIENTE
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 12 | SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
|
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| |
12.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE |
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| |
18-Gestão Ambiental |
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| |
541-Preservação e Conservação Ambiental |
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|
| |
32-Preservação e Defesa Ambiental |
|
|
|
|
| |
2.074.000-Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente | 120.000,00 | 132.000,00 | 139.000,00 | 146.000,00 | 537.000,00 | |
12.02-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
|
|
|
|
| |
18-Gestão Ambiental |
|
|
|
|
| |
541-Preservação e Conservação Ambiental |
|
|
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|
| |
18-Planejamento Urbano |
|
|
|
|
| |
2.151.000-Construir, planejar e implantar o modelo de gestão do meio ambiente | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 | |
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
|
|
|
| |
1.036.000-Canalização e Construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes | 2.095.000,00 |
|
|
| 2.095.000,00 | |
1.037.000-Implantar e Manter a Escola Ecológica | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 380.000,00 | |
2.075.000-Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA | 100.000,00 | 139.000,00 | 149.000,00 | 159.000,00 | 547.000,00 | |
2.076.000-Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente | 783.000,00 | 1.230.000,00 | 1.288.000,00 | 1.341.000,00 | 4.642.000,00 | |
2.078.000-Promover e apoiar atividades de educação ambiental | 70.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 401.000,00 | |
2.079.000-Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins | 117.500,00 | 263.000,00 | 276.000,00 | 290.000,00 | 946.500,00 | |
2.082.000-Implantação e manutenção de parques ambientais | 50.000,00 | 158.000,00 | 166.000,00 | 175.000,00 | 549.000,00 | |
2.083.000-Incentivar e apoiar o reflorestamento | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 | |
542-Controle Ambiental |
|
|
|
|
| |
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
|
|
|
| |
1.035.000-Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal | 1.610.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 579.000,00 | 3.265.000,00 | |
2.081.000-Manutenção do Viveiro Municipal | 145.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 232.000,00 | 807.000,00 | |
2.163.000-Manutenção dos Cemitérios Municipais das Comunidades do Interior | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
543-Recuperação de Áreas Degradadas |
|
|
|
|
| |
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
|
|
|
| |
2.077.000-Implementação e recuperação de áreas degradadas | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 146.000,00 | 551.000,00 | |
2.080.000-Restauração de áreas de preservação permanente APP"s, recuperação de mananciais e nascentes | 160.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 232.000,00 | 822.000,00 | |
2.152.000-Implementação e Recuperação de Passivos Ambientais | 180.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 880.000,00 | |
544-Recursos Hídricos |
|
|
|
|
| |
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
|
|
|
| |
1.036.000-Canalização e construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes | 195.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 526.000,00 | |
12.03-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA |
|
|
|
|
| |
4-Administração |
|
|
|
|
| |
122-Administração Geral |
|
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| |
34-Limpeza Pública |
|
|
|
|
| |
1.039.000-Aquisição de veículos e equipamentos | 5.000,00 | - | - | - | 5.000,00 | |
17-Saneamento |
|
|
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|
| |
512-Saneamento Básico Urbano |
|
|
|
|
| |
34-Limpeza Pública |
|
|
|
|
| |
2.084.000-Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | 2.824.000,00 | 1.380.000,00 | 1.415.000,00 | 1.553.000,00 | 7.172.000,00 | |
18-Gestão Ambiental |
|
|
|
|
| |
541-Preservação e Conservação Ambiental |
|
|
|
|
| |
34-Limpeza Pública |
|
|
|
|
| |
1.038.000-Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário | 2.500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 579.000,00 | 4.155.000,00 | |
542-Controle Ambiental |
|
|
|
|
| |
34-Limpeza Pública |
|
|
|
|
| |
2.085.000-Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos | 53.000,00 | 263.000,00 | 276.000,00 | 290.000,00 | 882.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 11.467.500,00 | 5.920.000,00 | 6.201.000,00 | 6.534.000,00 | 30.122.500,00 | |
OBRAS
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 6 | SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
06-SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
|
|
|
|
| |
06.01-GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS |
|
|
|
|
| |
4-Administração |
|
|
|
|
| |
122-Administração Geral |
|
|
|
|
| |
17-Engenharia, Obras e Serviços Públicos |
|
|
|
|
| |
2.020.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.000,00 | 139.200,00 | 517.200,00 | |
06.02-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS |
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15-Urbanismo |
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451-Infra-Estrutura Urbana |
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18-Planejamento Urbano |
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2.021.000-Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras | 1.094.000,00 | 682.000,00 | 724.000,00 | 774.400,00 | 3.274.400,00 | |
2.183.000-Contratacao de empresa especializada para realizacao de estudo hidrologico e apresentacao de solucoe | 140.000,00 | - | - | - | 140.000,00 | |
06.03-DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.014.000-Construir sede própria do IPPUPB | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 | |
2.022.000-Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 1.801.000,00 | 1.470.000,00 | 1.540.000,00 | 1.624.000,00 | 6.435.000,00 | |
2.027.000-Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 300.000,00 | 300.000,00 | 385.000,00 | 406.000,00 | 1.391.000,00 | |
127-Ordenamento Territorial |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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2.026.000-Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG | 180.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 360.000,00 | |
15-Urbanismo |
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451-Infra-Estrutura Urbana |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.001.000-Pavimentação de vias urbanas | 250.000,00 | 300.000,00 | 346.500,00 | 365.400,00 | 1.311.900,00 | |
1.003.000-Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros | 200.000,00 | 262.500,00 | 275.000,00 | 290.000,00 | 1.027.500,00 | |
1.008.000-Construir parques infantis e quadras esportivas nos bairros | 20.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 351.000,00 | |
1.009.000-Recuperação e reurbanização da Avenida Tupi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
1.010.000-Interligação de Bairros | 18.606,84 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 168.606,84 | |
1.011.000-Construção de vias laterais a BR 158 e de Viadutos | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |
1.061.000-Pavimentação de Vias Rurais | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | |
1.069.000-Aquisição de Terreno para Construçao da Vara Federal | 350.000,00 | - | - | - | 350.000,00 | |
2.025.000-Manter e ampliar a sinalização urbana | 200.000,00 | 400.000,00 | 577.500,00 | 609.000,00 | 1.786.500,00 | |
17-Engenharia, Obras e Serviços Públicos |
|
|
|
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| |
1.082.000-Desapropriação de terreno para instalação da estrutura da garagem municipal | 600.000,00 | - | - | - | 600.000,00 | |
452-Serviços Urbanos |
|
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| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
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| |
2.024.000-Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 270.200,00 | 510.000,00 | 537.500,00 | 569.000,00 | 1.886.700,00 | |
453-Transportes Coletivos Urbanos |
|
|
|
|
| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
|
|
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|
| |
1.007.000-Construir pontos de ônibus | 160.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 145.000,00 | 573.750,00 | |
1.012.000-Ligação da Avenida Tupi com a BR 158 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
16-Habitação |
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482-Habitação Urbana |
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| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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| |
1.002.000-Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 450.000,00 | 210.000,00 | - | 232.000,00 | 892.000,00 | |
2.028.000-Desapropriar área para implantação de conjunto | 20.000,00 | 315.000,00 | - | 348.000,00 | 683.000,00 | |
17-Saneamento |
|
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512-Saneamento Básico Urbano |
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| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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| |
1.005.000-Ampliação da rede de esgoto | 650.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 | 348.000,00 | 1.643.000,00 | |
1.006.000-Construir galerias pluviais | 100.000,00 | 110.250,00 | 115.500,00 | 121.800,00 | 447.550,00 | |
25-Energia |
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752-Energia Elétrica |
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| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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| |
2.023.000-Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública | 3.075.715,00 | 2.650.000,00 | 2.920.000,00 | 3.082.000,00 | 11.727.715,00 | |
26-Transporte |
|
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782-Transporte Rodoviário |
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| |
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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| |
1.004.000-Conservação de Vias Urbanas | 478.900,00 | 661.500,00 | 693.000,00 | 730.800,00 | 2.564.200,00 | |
1.013.000-Interligações na Região Leste | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
06.04-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS |
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| |
4-Administração |
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122-Administração Geral |
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20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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| |
2.030.000-Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | 1.135.600,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.870.000,00 | 9.130.600,00 | |
15-Urbanismo |
|
|
|
|
| |
453-Transportes Coletivos Urbanos |
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| |
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
|
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|
| |
2.031.000-Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 | |
26-Transporte |
|
|
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|
| |
781-Transporte Aéreo |
|
|
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|
| |
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
|
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| |
2.029.000-Manter Aeroporto | 100.000,00 | 262.500,00 | 275.000,00 | 290.000,00 | 927.500,00 | |
782-Transporte Rodoviário |
|
|
|
|
| |
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
|
|
|
|
| |
1.015.000-Adquirir máquinas rodoviárias e veículos | 100.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 364.000,00 | 1.124.000,00 | |
1.016.000-Construir e reformar pontes | 50.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 381.000,00 | |
1.017.000-Aquisição e construção de novo parque de máquinas | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 | |
1.018.000-Adquirir usina de Asfalto quente | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 | |
06.05-COORDENARIA DE TRÂNSITO |
|
|
|
|
| |
4-Administração |
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| |
122-Administração Geral |
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| |
21-Trânsito |
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|
| |
2.033.000-Programa de Educação de Trânsito | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 | |
15-Urbanismo |
|
|
|
|
| |
451-Infra-Estrutura Urbana |
|
|
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|
| |
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
|
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|
| |
1.020.000-Construir sede própria do DEPATRAN | - | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 | |
21-Trânsito |
|
|
|
|
| |
2.034.000-Monitoramento e monitores de trânsito | 220.000,00 | 100.001,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.001,00 | |
26-Transporte |
|
|
|
|
| |
782-Transporte Rodoviário |
|
|
|
|
| |
21-Trânsito |
|
|
|
|
| |
1.019.000-Aquisição de veículo | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 345.000,00 | |
2.032.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito | 879.800,00 | 441.000,00 | 462.000,00 | 487.200,00 | 2.270.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 13.953.821,84 | 13.731.001,00 | 13.443.500,00 | 14.840.800,00 | 55.969.122,84 | |
PPA GERAL
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | ||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | |
01-CÂMARA MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
01.01-CÂMARA DE VEREADORES |
|
|
|
|
|
1-Legislativa |
|
|
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|
|
31-Ação Legislativa |
|
|
|
|
|
1-Ação Legislativa |
|
|
|
|
|
2.133.000-Manter as Atividades legislativas, do presidente, vereadores e assessores | 1.570.000,00 | 2.150.000,00 | 2.300.000,00 | 2.420.000,00 | 8.440.000,00 |
2.134.000-Concurso para ampliar o quadro funcional | - | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
2.135.000-Aquisição de mobiliário e equipamentos | - | 410.000,00 | 300.000,00 | 250.000,00 | 960.000,00 |
2.136.000-Manter as atividades administrativas, financeiras e patrimoniais | 1.660.000,00 | 700.000,00 | 810.000,00 | 1.000.000,00 | 4.170.000,00 |
2.137.000-Transmissão e divulgação das Sessões Legislativas, Audiências Públicas e outros eventos | 120.000,00 | 140.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 710.000,00 |
2.138.000-Contratar serviços externos | - | 30.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 110.000,00 |
2.139.000-Proporcionar treinamento aos Vereadores e Servidores | - | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 180.000,00 |
2.140.000-Formar Biblioteca | - | 30.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
2.141.000-Criar e manter a TV Câmara | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 700.000,00 |
2.143.000-Construir, manter, reformar e recuperar interna e esternamente edificio Legislativo | 450.000,00 | 280.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 1.030.000,00 |
02-GOVERNO MUNICIPAL |
|
|
|
|
|
02.01-GABINETE DO PREFEITO |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
2-Supervisão e Coordenação Superior |
|
|
|
|
|
2.002.000-Coordenação e Supervisão dos órgãos da administração | 818.000,00 | 735.000,00 | 775.000,00 | 810.000,00 | 3.138.000,00 |
02.02-COORD. DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN0 |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
124-Controle Interno |
|
|
|
|
|
5-Supervisão acompanhamento e controle |
|
|
|
|
|
2.005.000-Manutenção das atividades do Controle Interno | 172.000,00 | 300.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 1.132.000,00 |
02.03-DELEGACIA E JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
6-Delegacia e Junta de Serviço Militar |
|
|
|
|
|
2.006.000-Manter as atividades da Delegacia e da Junta de Serviço Militar | 59.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 68.000,00 | 252.000,00 |
03-ASSESSORIAS |
|
|
|
|
|
03.01-ASSESSORIA JURIDICA |
|
|
|
|
|
2-Judiciária |
|
|
|
|
|
62-Defesa Interesse Público no Proc. Judic. |
|
|
|
|
|
4-Supervisão e Acompanhamento Juridico |
|
|
|
|
|
2.004.000-Manutenção das atividades da Assessoria Jurídica | 459.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 2.049.000,00 |
03.02-ASSESSORIA DE IMPRENSA |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
131-Comunicação Social |
|
|
|
|
|
3-Divulgação Oficial |
|
|
|
|
|
2.003.000-Manutenção das atividades da Assessoria de Imprensa | 550.000,00 | 575.000,00 | 600.000,00 | 630.000,00 | 2.355.000,00 |
04-SECRET.MUN.DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
04.01-GABINETE SECR.DE ADMINST.E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
7-Coordenação e Administração da Secretaria de Administração e Planejamento |
|
|
|
|
|
2.007.000-Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Administração e Planejamento | 117.000,00 | 120.000,00 | 125.000,00 | 130.000,00 | 492.000,00 |
04.02-SECR. DE ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMENTO |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
122-Administração Geral |
|
|
|
|
|
8-Administração Geral |
|
|
|
|
|
2.008.000-Manutenção do Departamento de Administração e Planejamento | 1.855.000,00 | 1.527.750,00 | 1.605.000,00 | 1.525.250,00 | 6.513.000,00 |
2.181.000-Manutencao do terminal rodoviario Jose Cattani | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 |
6-Segurança Pública |
|
|
|
|
|
182-Defesa Civil |
|
|
|
|
|
9-Segurança Pública |
|
|
|
|
|
2.010.000-Manutenção das atividades da Unidade do Corpo de Bombeiros | 277.000,00 | 362.250,00 | 380.000,00 | 399.000,00 | 1.418.250,00 |
04.03-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
128-Formação de Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
8-Administração Geral |
|
|
|
|
|
2.009.000-Realizar Concurso Público | 60.000,00 | 105.000,00 | 110.250,00 | 115.000,00 | 390.250,00 |
10-Administração de Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
2.011.000-Promover a avaliação e capacitação dos servidores | 35.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 | 70.000,00 | 234.150,00 |
2.012.000-Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | 376.000,00 | 163.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 889.000,00 |
04.04-ENCARGOS GERAIS |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
128-Formação de Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
10-Administração de Recursos Humanos |
|
|
|
|
|
2.013.000-Custear Inativos e Pensionistas | 995.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 4.895.000,00 |
05-SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
05.01-GABINETE DO SECRETARIO DE FINANÇAS |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
|
|
123-Administração Financeira |
|
|
|
|
|
11-Administração Financeira |
|
|
|
|
|
2.014.000-Manutenção do Gabinete do Secretário de Finanças | 120.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 540.000,00 |
05.02-COORDENADORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES |
|
|
|
|
|
4-Administração |
|
|
|
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|
123-Administração Financeira |
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12-Aquisição e Licitação de materiais e serviços |
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2.015.000-Manutenção da Coordenadoria de Compras e Licitações | 259.500,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 989.500,00 |
05.03-COORDENADORIA DE TESOURARIA |
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4-Administração |
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123-Administração Financeira |
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13-Controle Financeiro |
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2.016.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Tesouraria | 105.000,00 | 130.000,00 | 140.000,00 | 160.000,00 | 535.000,00 |
05.04-COORDENADORIA DE CONTABILIDADE |
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4-Administração |
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123-Administração Financeira |
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14-Controle Contabil Geral |
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2.018.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Contabilidade | 290.000,00 | 300.000,00 | 330.000,00 | 360.000,00 | 1.280.000,00 |
05.05-COORD. DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO |
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4-Administração |
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129-Administração de Receitas |
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15-Arrecadacao de Receitas |
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2.019.000-Manutenção da Coordenadoria de Tributação e Fiscalização | 472.500,00 | 670.000,00 | 770.000,00 | 1.970.000,00 | 3.882.500,00 |
05.06-ENCARGOS GERAIS |
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6-Segurança Pública |
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182-Defesa Civil |
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9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
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2.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 305.468,22 | 311.822,00 | 329.158,00 | 349.699,00 | 1.296.147,22 |
28-Encargos Especiais |
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841-Refinanciamento da Dívida Interna |
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16-Encargos Especiais |
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0.001.000-Refinanciamento da Dívida Interna | 210.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 270.000,00 | 940.000,00 |
843-Serviço da Dívida Interna |
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16-Encargos Especiais |
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0.002.000-Amortização da Dívida interna | 3.591.551,78 | 3.188.178,00 | 3.070.842,00 | 2.950.301,00 | 12.800.872,78 |
846-Outros Encargos Especiais |
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16-Encargos Especiais |
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0.003.000-Encargos Especiais | 3.306.000,00 | 2.800.000,00 | 3.000.000,00 | 3.400.000,00 | 12.506.000,00 |
06-SECRET.MUN.ENG.OBRAS E SERVICOS PUBLICOS |
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06.01-GABINETE DO SECRETARIO DE ENG., OBRAS |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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17-Engenharia, Obras e Serviços Públicos |
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2.020.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Engenharia, Obras e Serviços Públicos | 120.000,00 | 126.000,00 | 132.000,00 | 139.200,00 | 517.200,00 |
06.02-DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E OBRAS |
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15-Urbanismo |
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451-Infra-Estrutura Urbana |
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18-Planejamento Urbano |
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2.021.000-Manutenção das atividades do Departamento de Engenharia e Obras | 1.094.000,00 | 682.000,00 | 724.000,00 | 774.400,00 | 3.274.400,00 |
2.183.000-Contratacao de empresa especializada para realizacao de estudo hidrologico e apresentacao de solucoe | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 |
06.03-DPTO.DE DESENV.URBANOS E GEOPROCESSAMENT |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.014.000-Construir sede própria do IPPUPB | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
2.022.000-Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Urbanos | 1.801.000,00 | 1.470.000,00 | 1.540.000,00 | 1.624.000,00 | 6.435.000,00 |
2.027.000-Reformar, ampliar e manter prédios públicos | 300.000,00 | 300.000,00 | 385.000,00 | 406.000,00 | 1.391.000,00 |
127-Ordenamento Territorial |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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2.026.000-Manutenção e atualização do Plano Diretor e Implantação do SIG | 230.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 410.000,00 |
15-Urbanismo |
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451-Infra-Estrutura Urbana |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.001.000-Pavimentação de vias urbanas | 300.000,00 | 300.000,00 | 346.500,00 | 365.400,00 | 1.311.900,00 |
1.003.000-Construir, Conservar e recuperar passeios atendendo ao Programa Calçadas nos Bairros | 200.000,00 | 262.500,00 | 275.000,00 | 290.000,00 | 1.027.500,00 |
1.008.000-Construir parques infantis e quadras esportivas nos bairros | 20.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 351.000,00 |
1.009.000-Recuperação e reurbanização da Avenida Tupi | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
1.010.000-Interligação de Bairros | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
1.011.000-Construção de vias laterais a BR 158 e de Viadutos | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
1.061.000-Pavimentação de Vias Rurais | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
1.069.000-Aquisição de Terreno para Construçao da Vara Federal | 350.000,00 | - | - | - | 350.000,00 |
2.025.000-Manter e ampliar a sinalização urbana | 200.000,00 | 400.000,00 | 577.500,00 | 609.000,00 | 1.786.500,00 |
452-Serviços Urbanos |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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2.024.000-Manter fábrica de tubos, britador e usina de asfalto | 270.200,00 | 510.000,00 | 537.500,00 | 569.000,00 | 1.886.700,00 |
453-Transportes Coletivos Urbanos |
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|
19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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|
1.007.000-Construir pontos de ônibus | 160.000,00 | 131.250,00 | 137.500,00 | 145.000,00 | 573.750,00 |
1.012.000-Ligação da Avenida Tupi com a BR 158 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
16-Habitação |
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482-Habitação Urbana |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.002.000-Apoiar e/ou construir unidades habitacionais | 450.000,00 | 210.000,00 | - | 232.000,00 | 892.000,00 |
2.028.000-Desapropriar área para implantação de conjunto | 20.000,00 | 315.000,00 | - | 348.000,00 | 683.000,00 |
17-Saneamento |
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512-Saneamento Básico Urbano |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.005.000-Ampliação da rede de esgoto | 650.000,00 | 315.000,00 | 330.000,00 | 348.000,00 | 1.643.000,00 |
1.006.000-Construir galerias pluviais | 100.000,00 | 110.250,00 | 115.500,00 | 121.800,00 | 447.550,00 |
25-Energia |
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752-Energia Elétrica |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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2.023.000-Manutenção e ampliação da rede de iluminação pública | 3.075.715,00 | 2.650.000,00 | 2.920.000,00 | 3.082.000,00 | 11.727.715,00 |
26-Transporte |
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782-Transporte Rodoviário |
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19-Serviços Urbanos e Geoprocessamento |
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1.004.000-Conservação de Vias Urbanas | 478.900,00 | 661.500,00 | 693.000,00 | 730.800,00 | 2.564.200,00 |
1.013.000-Interligações na Região Leste | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
06.04-DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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2.030.000-Manutenção das atividades do Departamento de Serviços Rodoviários | 1.135.600,00 | 2.500.000,00 | 2.625.000,00 | 2.870.000,00 | 9.130.600,00 |
15-Urbanismo |
|
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453-Transportes Coletivos Urbanos |
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|
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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|
2.031.000-Manutenção e melhoramento das condições do transporte coletivo | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
26-Transporte |
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781-Transporte Aéreo |
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20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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2.029.000-Manter Aeroporto | 100.000,00 | 262.500,00 | 275.000,00 | 290.000,00 | 927.500,00 |
782-Transporte Rodoviário |
|
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|
|
20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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|
1.015.000-Adquirir máquinas rodoviárias e veículos | 100.000,00 | 320.000,00 | 340.000,00 | 364.000,00 | 1.124.000,00 |
1.016.000-Construir e reformar pontes | 50.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 381.000,00 |
1.017.000-Aquisição e construção de novo parque de máquinas | 200.000,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
1.018.000-Adquirir usina de Asfalto quente | 200.000,00 | - | - | - | 200.000,00 |
06.05-COORDENARIA DE TRÂNSITO |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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21-Trânsito |
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2.033.000-Programa de Educação de Trânsito | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
15-Urbanismo |
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451-Infra-Estrutura Urbana |
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20-Manutenção dos Serviços Rodoviários |
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1.020.000-Construir sede própria do DEPATRAN | - | 350.000,00 | - | - | 350.000,00 |
21-Trânsito |
|
|
|
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|
2.034.000-Monitoramento e monitores de trânsito | 220.000,00 | 100.001,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 420.001,00 |
26-Transporte |
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|
782-Transporte Rodoviário |
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|
21-Trânsito |
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|
1.019.000-Aquisição de veículo | 80.000,00 | 84.000,00 | 88.000,00 | 93.000,00 | 345.000,00 |
2.032.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Trânsito | 879.800,00 | 441.000,00 | 462.000,00 | 487.200,00 | 2.270.000,00 |
07-SECRET.MUN.EDUCAÇÃO,CUL.ESPORTE E LAZER |
|
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|
07.01-GABINETE DO SECRET.DE EDUCAÇÃO,CUL.ESPOR |
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|
4-Administração |
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|
122-Administração Geral |
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38-Coordenação de Educação, Cultura, Esporte e Lazer |
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|
2.089.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer | 120.000,00 | 120.000,00 | 128.000,00 | 136.000,00 | 504.000,00 |
07.02-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
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|
12-Educação |
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361-Ensino Fundamental |
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39-Manutenção do Ensino |
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1.041.000-Construir, reformar, ampliar e gerenciar unidades escolares e Centros de Educação Infantil | 866.000,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 6.466.000,00 |
1.042.000-Adquirir veículos para o Transporte Escolar e SMECEL | 50.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 2.050.000,00 |
1.043.000-Construção de uma Escola de Artes | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 |
1.044.000-Aquisição de equipamentos para portadores de necessidades especiais | 100.000,00 | 60.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 310.000,00 |
2.090.000-Manter, ampliar e fornecer alimentação a todas as crianças dos CMI e Escolas Municipais. | 427.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 | 600.000,00 | 2.077.000,00 |
2.091.000-Desenvolver e Manter o Projeto Família na Escola | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
2.092.000-Adquirir mobiliários, equipamentos, materiais pedagógicos, esportivos, recreativos, brinquedos p/ es | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 6.060.000,00 |
2.093.000-Aquisição de Uniformes para alunos da rede municipal | 700.000,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | 820.000,00 | 3.120.000,00 |
2.094.000-Manter o Conselho Municipal de Educação | 18.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 22.000,00 | 80.000,00 |
2.095.000-Manutenção do Ensino Fundamental, Educação Infantil, CMEI e Inclusão Digital. | 3.726.700,00 | 5.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 19.726.700,00 |
2.096.000-Manutenção das atividades do Transporte Escolar e adequação de veículos | 1.310.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.710.000,00 |
2.097.000-Manutenção da Educação Integral | 80.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 370.000,00 |
2.102.000-Promover cursos e eventos de capacitação | 140.000,00 | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 620.000,00 |
2.156.000-Apoiar a qualificação dos docentes em programas de especialização a nível de especialização, mestrad | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 240.000,00 |
2.162.000-Promover e apoiar eventos/datas comemorativas nas escolas (dia dos pais, mães, tradicionais, juninas | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 195.000,00 |
07.03-DEPARTAMENTO DE ENSINO |
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12-Educação |
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361-Ensino Fundamental |
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39-Manutenção do Ensino |
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2.098.000-Manutenção das atividades do FUNDEB 60% | 9.000.000,00 | 9.800.000,00 | 10.500.000,00 | 12.000.000,00 | 41.300.000,00 |
2.099.000-Manutenção das atividades do FUNDEB 40% | 3.200.000,00 | 3.500.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 14.500.000,00 |
2.101.000-Manutenção das atividades e programas às crianças portadoras de necessidades especiais | 190.000,00 | 350.000,00 | 400.000,00 | 480.000,00 | 1.420.000,00 |
364-Ensino Superior |
|
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|
39-Manutenção do Ensino |
|
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|
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2.177.000-Manutencao das Atividades do Ensino Superior | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 |
365-Educação Infantil |
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39-Manutenção do Ensino |
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1.072.000-Aquisicao de imoveis | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
2.176.000-Manutencao da Educacao Infantil | 1.378.000,00 | - | - | - | 1.378.000,00 |
366-Educação de Jovens e Adultos |
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39-Manutenção do Ensino |
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2.100.000-Manter programa de alfabetização de jovens e adultos | 42.000,00 | 45.000,00 | 48.100,00 | 50.000,00 | 185.100,00 |
07.04-DEPARTAMENTO DE CULTURA |
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13-Cultura |
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391-Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol. |
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40-Promover a Cultura |
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1.047.000-Construção do Museu Regional | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 |
1.048.000-Construção da casa do artesão na Região Sul | - | 250.000,00 | - | - | 250.000,00 |
2.154.000-Catalogar, tombar e manter os prédios históricos tombados no município. | 20.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100.000,00 |
392-Difusão Cultural |
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40-Promover a Cultura |
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1.045.000-Construção da Praça da Leitura | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 |
1.046.000-Criação do Parque da Pedreira | 180.000,00 | - | - | - | 180.000,00 |
2.103.000-Difusão da Cultura - eventos | 130.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 450.000,00 |
2.104.000-Capacitação | 30.000,00 | 32.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 | 137.000,00 |
2.105.000-Adquirir livros, periódicos, vídeos, equipamentos de informática e equipamentos de som. | 100.000,00 | 100.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 420.000,00 |
2.106.000-Manutenção da Companhia de teatro e Dança com alunos da rede pública municipal. | 42.000,00 | 43.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 175.000,00 |
2.107.000-Promoção do Prato Típico de Pato Branco e promoção de eventos culturais | 115.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 475.000,00 |
2.108.000-Manutenção do Departamento de Cultura | 610.850,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 1.690.850,00 |
2.109.000-Criação de lei de incentivo a Cultura e ao Esporte Amador | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
2.184.000-Incentivo a Cooperativa de Artesanato de Pato Branco | 30.000,00 | - | - | - | 30.000,00 |
2.185.000-Difusao da Semana da Cultura Evangelica - Eventos | 50.000,00 | - | - | - | 50.000,00 |
07.05-DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER |
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27-Desporto e Lazer |
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811-Desporto de Rendimento |
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41-Manutenção do Esporte |
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1.052.000-Construção do Centro Municipal de Artes Marciais | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
812-Desporto Comunitário |
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41-Manutenção do Esporte |
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1.049.000-Construção de Quadras de Areia | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
1.050.000-Construir Ginásios de Esporte e Quadras de Areia | - | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 3.000.000,00 |
1.058.000-Construção de Pista de Bicicross | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 |
2.110.000-Manter o esporte amador, equipes de rendimento, promover o esporte local e participar de jogos ofici | 1.064.000,00 | 410.000,00 | 420.000,00 | 420.000,00 | 2.314.000,00 |
2.111.000-Adquirir equipamentos esportivos e implantar academias ao ar livre | 135.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 975.000,00 |
2.112.000-Manutenção de Ginásios de Esporte | 190.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 840.000,00 |
2.146.000-Atleta Talento | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
2.157.000-Manutenção da Pista de Bicicross | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
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08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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42-Gerência da Saúde Municipal |
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2.113.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário Municipal de Saúde | 113.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 528.000,00 |
08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.182.000-Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde em todos os seus segmentos | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
10-Saúde |
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122-Administração Geral |
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8-Administração Geral |
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2.114.000-Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC - Unidade central e UB's - Un | 2.924.000,00 | 2.500.000,00 | 2.710.000,00 | 2.875.000,00 | 11.009.000,00 |
43-Manutençao da Saúde |
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1.054.000-Aquisição de veículos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
2.115.000-Manutenção dos serviços de tranporte e frota de veículos | 630.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.315.000,00 |
2.116.000-Manter o Conselho Municipal de Saúde | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 |
2.117.000-Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria | 400.000,00 | 425.000,00 | 450.500,00 | 475.000,00 | 1.750.500,00 |
2.126.000-Manutenção das atividades de serviço social e serviços de terceiros de hospedagem | 150.000,00 | 215.000,00 | 225.000,00 | 238.000,00 | 828.000,00 |
2.158.000-Manter o Conselho de Entorpecentes | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 |
301-Atenção Básica |
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43-Manutençao da Saúde |
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1.053.000-Aquisição e Manutenção de Odontomóvel | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
1.055.000-Construção e Manutenção dos Serviços do CAPS. | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 |
1.059.000-Aquisição de Manutenção de Unidade Móvel para COAS | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 |
1.070.000-Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde de Saúd | 680.000,00 | - | - | - | 680.000,00 |
2.118.000-Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bucal | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.235.000,00 | 1.310.000,00 | 4.645.000,00 |
2.119.000-Manutenção das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos. | 2.863.000,00 | 2.600.000,00 | 2.810.000,00 | 2.977.000,00 | 11.250.000,00 |
2.120.000-Manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal | 1.620.000,00 | 2.120.000,00 | 2.250.000,00 | 2.380.000,00 | 8.370.000,00 |
2.121.000-Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-Branquense e Planejamento Familiar | 121.000,00 | 215.000,00 | 245.000,00 | 238.000,00 | 819.000,00 |
2.122.000-Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | 499.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.184.000,00 |
2.123.000-Reformulação, instiuição e manutenção da Estratégia Saúde da Família | 1.123.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 595.000,00 | 2.778.000,00 |
2.129.000-Prestação de serviços para assistência farmacêutica | 1.145.000,00 | 1.500.000,00 | 1.685.000,00 | 1.785.000,00 | 6.115.000,00 |
2.142.000-Manutenção dos Serviços do COAS | 78.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 678.000,00 |
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.125.000-Manutenção dos serviços credenciados, contratados e conveniados desencadeados pelo Governo Federal | 24.648.000,00 | 25.573.000,00 | 29.660.000,00 | 31.038.562,00 | 110.919.562,00 |
2.130.000-Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio | 300.000,00 | 320.000,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 1.310.000,00 |
303-Suporte Profilático e Terapêutico |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.127.000-Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora | 402.300,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.087.300,00 |
2.128.000-Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros - SADT (Chamamento Público) | 2.000.000,00 | 1.320.000,00 | 2.182.000,00 | 2.315.000,00 | 7.817.000,00 |
304-Vigilância Sanitária |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.124.000-Manutenção dos agentes endêmicos | 175.500,00 | 215.000,00 | 225.000,00 | 238.000,00 | 853.500,00 |
2.131.000-Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental | 584.700,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 545.000,00 | 2.149.700,00 |
2.153.000-Controle da qualidade das Águas das fontes e nascentes para o abastecimento de residências rurais. | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 |
305-Vigilância Epidemiológica |
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43-Manutençao da Saúde |
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1.034.000-Implantar e manter Canil Público - Lei municipal nº 1682/1997 | 50.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 | 216.000,00 |
1.056.000-Construção de Centro de Zoonose | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 |
1.071.000-Construção do COAS | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
2.132.000-Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica e campanhas de imunização | 140.500,00 | 220.000,00 | 235.000,00 | 245.000,00 | 840.500,00 |
2.144.000-Manutenção do Centro de Zoonose | - | - | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 |
09-SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA |
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09.01-GABINETE DO SEC.DE ACAO SOCIAL E CIDAD. |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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22-Assistência Social |
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2.035.000-Manutenção das atividades do gabinete da Secretária de Ação Social e Cidadania | 132.000,00 | 145.000,00 | 160.000,00 | 175.000,00 | 612.000,00 |
09.02-DEPARTAMENTO DA CRIANCA E ADOLESCENTE |
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8-Assistência Social |
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243-Assistência à Criança e ao Adolescente |
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23-Assistência a Criança e ao Adolescente |
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5.001.000-Aquisição de veículo | - | 70.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 | 240.000,00 |
5.002.000-Construção e Manutenção do Centro da Criança | 100.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 550.000,00 |
6.001.000-Manuteção e implementação do Programa Bolsa Familia | 63.000,00 | 66.000,00 | 69.000,00 | 72.000,00 | 270.000,00 |
6.002.000-Atenção a criança e ao adolescente vítima de violência - Sentinela | - | - | 125.000,00 | 138.000,00 | 263.000,00 |
6.003.000-Manutenção das atividades da criança e do adolescente | 921.000,00 | 1.210.000,00 | 1.331.000,00 | 1.464.000,00 | 4.926.000,00 |
6.004.000-Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social | 668.500,00 | 843.800,00 | 818.000,00 | 879.000,00 | 3.209.300,00 |
6.005.000-Manter o Conselho da Criança e do Adolescente | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
09.03-COORD. DE ASSISTENCIA COMUNITARIA E FAMÍ |
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8-Assistência Social |
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241-Assistência ao Idoso |
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24-Assistência Comunitária |
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1.057.000-Construção do Espaço da Melhor Idade | 350.000,00 | - | - | - | 350.000,00 |
2.041.000-Manutenção das atividades dos idosos | 39.000,00 | 44.000,00 | 59.000,00 | 65.000,00 | 207.000,00 |
2.145.000-Manutenção do Espaço da Melhor Idade | - | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 300.000,00 |
2.179.000-Manutenção do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos dos Idosos | 10.000,00 | 10.000,00 | - | - | 20.000,00 |
244-Assistência Comunitária |
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|
24-Assistência Comunitária |
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1.023.000-Implantação e Manutenção de Restaurante Popular | - | 600.000,00 | - | - | 600.000,00 |
1.024.000-Construção da Sede própria da Ação Social | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
2.040.000-Material de Distribuição gratuita | 120.000,00 | 139.000,00 | 153.000,00 | 168.000,00 | 580.000,00 |
2.043.000-Implantação e manutenção do CREAS | 370.000,00 | 321.260,00 | - | - | 691.260,00 |
2.044.000-Manutenção das atividades do Departamento de Assistência Comunitária | 1.424.000,00 | 1.510.000,00 | 1.331.000,00 | 1.464.000,00 | 5.729.000,00 |
2.046.000-Manutenção das atividades da marcenaria | 333.000,00 | 423.000,00 | 465.000,00 | 512.000,00 | 1.733.000,00 |
2.147.000-Implantar Projeto de Inclusão Digital a Famílias Carentes | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
2.161.000-Manutenção do Programa Acolhida Maria da Penha | 80.000,00 | 80.000,00 | 120.000,00 | 140.000,00 | 420.000,00 |
2.178.000-Manutenção dos CRAS | 825.000,00 | 551.330,00 | - | - | 1.376.330,00 |
10-SECRET.MUN.DE DESENV.ECON.E TECNOLÓGICO |
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10.01-GABINETE DO SECRET.DE DESENV.ECON.TECNOL |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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25-Desenvolvimento Econômico e Tecnológico |
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2.047.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico | 120.000,00 | 134.000,00 | 141.000,00 | 150.000,00 | 545.000,00 |
10.02-DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO |
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23-Comércio e Serviços |
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691-Promoção Comercial |
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26-Incentivo Atividade Comercial |
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2.048.000-Manutenção das atividades do Departamento de Comércio | 106.000,00 | 112.000,00 | 120.000,00 | 127.000,00 | 465.000,00 |
2.049.000-Manutenção e Reforma do Centro Regional de Eventos | 200.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 600.000,00 |
2.050.000-Realizar feiras setoriais e exposições | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
10.03-DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E TECNOLOGIA |
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11-Trabalho |
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333-Empregabilidade |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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2.052.000-Capacitar trabalhadores | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 320.000,00 |
2.059.000-Criar e manter o Programa Primeiro Emprego | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
334-Fomento ao Trabalho |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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2.051.000-Manter e aprimorar Programa Auto Emprego - PAE | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 | 1.400.000,00 |
19-Ciência e Tecnologia |
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571-Desenvolvimento Científico |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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2.060.000-Implantar Programa de Incubadoras Industriais e Tecnológicas | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
572-Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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1.029.000-Implantar e manter Parque Tecnológico e de Biotecnologia | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 |
2.055.000-Apoiar projetos de desenvolvimento de softwares | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
2.155.000-Apoiar a implantação de unidades pilotos para o desenvolvimento de processos industriais e de serviç | 80.000,00 | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 360.000,00 |
573-Difusão do Conhecimento Cient.e Tecnológ |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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2.056.000-Apoiar e estimular a criação de cooperativas. | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 60.000,00 |
22-Indústria |
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661-Promoção Industrial |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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1.025.000-Infra-estrutura de parques industriais | 500.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 603.333,00 | 2.103.333,00 |
1.026.000-Construir barracões para condomínios industriais | 200.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.100.000,00 |
1.027.000-Aquisição de terreno para implantação de indústria | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
1.030.000-Implantar Parque Industrial na região Oeste-Sul, entre o São Cristóvão e a BR 158 | - | - | 500.000,00 | - | 500.000,00 |
2.053.000-Apoiar e desenvolver programas no Setor Têxtil | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
2.054.000-Manter atividades do Departamento de Indústria e Tecnologia | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 |
2.058.000-Implantar e manter o Fundo de Desenvolvimento | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 120.000,00 |
662-Produção Industrial |
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27-Incentivo a Implantação de Indústrias e Novas Tecnologias |
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2.057.000-Implantar e manter unidade agroindustrial | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
10.04-COORDENADORIA DE TURISMO |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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28-Incentivo ao Turismo |
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2.061.000-Desenvolver projetos e ações para estimular o turismo no Município | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
2.062.000-Apoiar projetos que atendam ao turismo rural | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
2.063.000-Manutenção das atividades da Coordenadoria de Turismo | 45.000,00 | - | - | - | 45.000,00 |
2.064.000-Imlantar e manter Conselho Municipal de Turismo | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.000,00 |
23-Comércio e Serviços |
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695-Turismo |
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|
28-Incentivo ao Turismo |
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2.180.000-Manutencao das Atividades do Nossa Terra Natal | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 |
11-SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA |
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11.01-GABINETE DO SECR.DE AGRICULTURA |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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29-Atividades da Secretaria de Agricultura |
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2.065.000-Manutenção das atividades do Gabinete da Secretária de Agricultura | 125.000,00 | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 530.000,00 |
11.02-DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO RURAL |
|
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|
4-Administração |
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122-Administração Geral |
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30-Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
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2.070.000-Manutenção das atividades do Departamento de Desenvolvimento Rural | 250.000,00 | 270.000,00 | 290.000,00 | 310.000,00 | 1.120.000,00 |
11-Trabalho |
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334-Fomento ao Trabalho |
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30-Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
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2.066.000-Programa Mulheres Rurais | 35.000,00 | 40.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 170.000,00 |
2.160.000-Implantação e apoio ao Programa Pró-Horta | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
20-Agricultura |
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602-Promoção da Produção Animal |
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30-Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
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2.068.000-Programa Bovinocultura de Leite | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 150.000,00 | 555.000,00 |
605-Abastecimento |
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|
30-Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
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2.071.000-Apoio ao desenvolvimento de Agroindústrias | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 220.000,00 |
606-Extensão Rural |
|
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30-Apoiar o desenvolvimento da produção agropecuária |
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2.067.000-Cadeias Produtivas | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 65.000,00 | 230.000,00 |
2.069.000-Convênio com o Instituto Emater | 60.000,00 | 63.000,00 | 67.000,00 | 70.000,00 | 260.000,00 |
11.03-DEPARTAMENTO DO INTERIOR |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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31-Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais |
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1.032.000-Aquisição de veículos e equipamentos | 200.000,00 | 220.000,00 | 240.000,00 | 250.000,00 | 910.000,00 |
1.033.000-Melhoria das Estradas Rurais, pavimentação com pedras irregulares e/ou cascalhamento. | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
2.073.000-Manutenção das atividades do Departamento do Interior | 2.000.000,00 | 2.225.000,00 | 2.250.000,00 | 2.300.000,00 | 8.775.000,00 |
17-Saneamento |
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511-Saneamento Básico Rural |
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2-Supervisão e Coordenação Superior |
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2.148.000-Programa de Proteção de Fontes de Água e Poços Artesianos | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
31-Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais |
|
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2.072.000-Programa Porteira para Dentro - Habitação Rural, infra-estrutura e Saneamento Rural | 80.000,00 | 75.000,00 | 85.000,00 | 95.000,00 | 335.000,00 |
2.149.000-Programa de Orientação e Implantação de Sistemas de Tratamento de Esgotos domiciliares em residência | 30.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 135.000,00 |
2.150.000-Programa de compostagem e reciclagem nas propriedades rurais | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
20-Agricultura |
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606-Extensão Rural |
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|
31-Estradas e Infra-estrutura das propriedades rurais |
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|
1.031.000-Patrulha Mecanizada Rural | 150.000,00 | 160.000,00 | 170.000,00 | 180.000,00 | 660.000,00 |
12-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE |
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12.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE |
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18-Gestão Ambiental |
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541-Preservação e Conservação Ambiental |
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32-Preservação e Defesa Ambiental |
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|
2.074.000-Manutenção das atividades do Gabinete do Secretário de Meio Ambiente | 120.000,00 | 132.000,00 | 139.000,00 | 146.000,00 | 537.000,00 |
12.02-DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
|
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18-Gestão Ambiental |
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541-Preservação e Conservação Ambiental |
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18-Planejamento Urbano |
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2.151.000-Construir, planejar e implantar o modelo de gestão do meio ambiente | 50.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 30.000,00 | 160.000,00 |
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
|
|
|
|
1.037.000-Implantar e Manter a Escola Ecológica | 80.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 380.000,00 |
2.075.000-Manter o Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMMA | 100.000,00 | 139.000,00 | 149.000,00 | 159.000,00 | 547.000,00 |
2.076.000-Manutenção das atividades do Departamento de Meio Ambiente | 783.000,00 | 1.230.000,00 | 1.288.000,00 | 1.341.000,00 | 4.642.000,00 |
2.078.000-Promover e apoiar atividades de educação ambiental | 70.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 401.000,00 |
2.079.000-Arborização urbana, conservação de trevos, praças, parques e jardins | 140.000,00 | 263.000,00 | 276.000,00 | 290.000,00 | 969.000,00 |
2.082.000-Implantação e manutenção de parques ambientais | 50.000,00 | 158.000,00 | 166.000,00 | 175.000,00 | 549.000,00 |
2.083.000-Incentivar e apoiar o reflorestamento | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 600.000,00 |
542-Controle Ambiental |
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|
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
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1.035.000-Implantação e Manutenção do Cemitério Municipal | 1.610.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 579.000,00 | 3.265.000,00 |
2.081.000-Manutenção do Viveiro Municipal | 145.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 232.000,00 | 807.000,00 |
2.163.000-Manutenção dos Cemitérios Municipais das Comunidades do Interior | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 200.000,00 |
543-Recuperação de Áreas Degradadas |
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|
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
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|
2.077.000-Implementação e recuperação de áreas degradadas | 130.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 146.000,00 | 551.000,00 |
2.080.000-Restauração de áreas de preservação permanente APP"s, recuperação de mananciais e nascentes | 160.000,00 | 210.000,00 | 220.000,00 | 232.000,00 | 822.000,00 |
2.152.000-Implementação e Recuperação de Passivos Ambientais | 180.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 880.000,00 |
544-Recursos Hídricos |
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|
33-Preservar e Melhorar o Meio Ambiente |
|
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1.036.000-Canalização e construção de muros de proteção no Rio Ligeiro e afluentes | 100.000,00 | 105.000,00 | 110.000,00 | 116.000,00 | 431.000,00 |
12.03-DEPARTAMENTO DE LIMPEZA PÚBLICA |
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|
4-Administração |
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122-Administração Geral |
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34-Limpeza Pública |
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1.039.000-Aquisição de veículos e equipamentos | 100.000,00 | - | - | - | 100.000,00 |
17-Saneamento |
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|
512-Saneamento Básico Urbano |
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|
34-Limpeza Pública |
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|
2.084.000-Manutenção das atividades de limpeza, coleta e processamento de lixo | 2.824.000,00 | 1.380.000,00 | 1.415.000,00 | 1.553.000,00 | 7.172.000,00 |
18-Gestão Ambiental |
|
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|
|
541-Preservação e Conservação Ambiental |
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|
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|
34-Limpeza Pública |
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|
1.038.000-Implantação e Manutenção do Aterro Sanitário | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.000,00 | 579.000,00 | 2.155.000,00 |
542-Controle Ambiental |
|
|
|
|
|
34-Limpeza Pública |
|
|
|
|
|
2.085.000-Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos | 53.000,00 | 263.000,00 | 276.000,00 | 290.000,00 | 882.000,00 |
13-COORDENARIA DO PROCON |
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|
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|
13.01-UNIDADE DO PROCON |
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|
14-Direitos da Cidadania |
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422-Direitos Individuais,Coletivos e Difusos |
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35-Proteção ao Consumidor |
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1.040.000-Construção de sede própria do PROCON | - | 300.000,00 | - | - | 300.000,00 |
2.086.000-Manutenção das atividades do PROCON | 181.000,00 | 224.800,00 | 85.000,00 | 90.000,00 | 580.800,00 |
14-ADMINIST.DISTRITAL - SAO ROQUE DO CHOPIM |
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14.01- ADMINISTRAÇÃO DISTRITAL |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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36-Administração Distrital |
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2.087.000-Manutenção das atividades da Administração do Distrito de São Roque do Chopim | 45.000,00 | 50.000,00 | 55.000,00 | 60.000,00 | 210.000,00 |
15-COMPANHIA DE MINERAÇÃO DE PATO BRANCO |
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|
15.01-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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37-Companhia de Mineração |
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2.088.000-Manter as atividades da Companhia de Mineração de Pato Branco | 199.500,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 350.000,00 | 1.099.500,00 |
99-Reserva de Contingência |
|
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|
|
|
999-Reserva de Contingência |
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9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA |
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2.999.000-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500,00 | - | - | - | 500,00 |
TOTAL DO PPA | 122.387.285,00 | 125.995.191,00 | 131.663.500,00 | 139.879.945,00 | 519.925.921,00 |
SAÚDE
Campos: | Conteúdos | Descrição | ||||
Classificação Institucional | 8 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
Órgão / Unidade / Função / Subfunção / Programa / Ação | Valores | |||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Total | ||
08-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
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08.01-GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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42-Gerência da Saúde Municipal |
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2.113.000-Manutenção das atividades do gabinete do Secretário Municipal de Saúde | 113.000,00 | 135.000,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 528.000,00 | |
08.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
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4-Administração |
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122-Administração Geral |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.182.000-Capacitação dos Servidores da Secretaria Municipal de Saúde em todos os seus segmentos | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | |
10-Saúde |
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122-Administração Geral |
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8-Administração Geral |
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2.114.000-Manutenção dos serviços administrativos e de assistência a Saúde da UC - Unidade central e UB's - Un | 2.924.000,00 | 2.500.000,00 | 2.710.000,00 | 2.875.000,00 | 11.009.000,00 | |
43-Manutençao da Saúde |
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1.051.000-Construção e Reforma de Unidades Básicas de Saúde | 901.085,79 | - | - | - | 901.085,79 | |
1.054.000-Aquisição de veículos | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 | |
2.115.000-Manutenção dos serviços de tranporte e frota de veículos | 630.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.315.000,00 | |
2.116.000-Manter o Conselho Municipal de Saúde | 10.000,00 | - | - | - | 10.000,00 | |
2.117.000-Manutenção das atividades do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria | 400.000,00 | 425.000,00 | 450.500,00 | 475.000,00 | 1.750.500,00 | |
2.126.000-Manutenção das atividades de serviço social e serviços de terceiros de hospedagem | 150.000,00 | 215.000,00 | 225.000,00 | 238.000,00 | 828.000,00 | |
2.158.000-Manter o Conselho de Entorpecentes | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 50.000,00 | |
301-Atenção Básica |
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43-Manutençao da Saúde |
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1.053.000-Aquisição e Manutenção de Odontomóvel | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
1.055.000-Construção e Manutenção dos Serviços do CAPS. | - | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 600.000,00 | |
1.059.000-Aquisição de Manutenção de Unidade Móvel para COAS | - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 150.000,00 | |
1.070.000-Construção, ampliação e Manutenção de Unidades Descentralizadas e Unidades Centrais de Saúde de Saúd | 680.000,00 | - | - | - | 680.000,00 | |
2.118.000-Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas - CEO e Estratégia Saúde Bucal | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.235.000,00 | 1.310.000,00 | 4.645.000,00 | |
2.119.000-Manutenção das atividades ambulatorias, dos programas educativos e preventivos. | 2.863.000,00 | 2.600.000,00 | 2.810.000,00 | 2.977.000,00 | 11.250.000,00 | |
2.120.000-Manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal | 1.620.000,00 | 2.120.000,00 | 2.250.000,00 | 2.380.000,00 | 8.370.000,00 | |
2.121.000-Manutenção das atividades do Programa Mãe Pato-Branquense e Planejamento Familiar | 121.000,00 | 215.000,00 | 245.000,00 | 238.000,00 | 819.000,00 | |
2.122.000-Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde | 499.000,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.184.000,00 | |
2.123.000-Reformulação, instiuição e manutenção da Estratégia Saúde da Família | 1.123.000,00 | 530.000,00 | 530.000,00 | 595.000,00 | 2.778.000,00 | |
2.129.000-Prestação de serviços para assistência farmacêutica | 1.145.000,00 | 1.500.000,00 | 1.685.000,00 | 1.785.000,00 | 6.115.000,00 | |
2.142.000-Manutenção dos Serviços do COAS | 78.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 678.000,00 | |
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.125.000-Manutenção dos serviços credenciados, contratados e conveniados desencadeados pelo Governo Federal | 24.648.000,00 | 25.573.000,00 | 29.660.000,00 | 31.038.562,00 | 110.919.562,00 | |
2.130.000-Manutenção da prestação de serviços de Laboratório Próprio | 300.000,00 | 320.000,00 | 335.000,00 | 355.000,00 | 1.310.000,00 | |
303-Suporte Profilático e Terapêutico |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.127.000-Manutenção dos serviços de reabilitação física e motora | 402.300,00 | 530.000,00 | 560.000,00 | 595.000,00 | 2.087.300,00 | |
2.128.000-Manutenção dos serviços de diagnóstico por imagem e outros - SADT (Chamamento Público) | 2.000.000,00 | 1.320.000,00 | 2.182.000,00 | 2.315.000,00 | 7.817.000,00 | |
304-Vigilância Sanitária |
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43-Manutençao da Saúde |
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2.124.000-Manutenção dos agentes endêmicos | 175.500,00 | 215.000,00 | 225.000,00 | 238.000,00 | 853.500,00 | |
2.131.000-Manutenção das atividades de Vigilância Sanitária e Ambiental | 584.700,00 | 500.000,00 | 520.000,00 | 545.000,00 | 2.149.700,00 | |
2.153.000-Controle da qualidade das Águas das fontes e nascentes para o abastecimento de residências rurais. | 20.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 50.000,00 | 140.000,00 | |
305-Vigilância Epidemiológica |
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43-Manutençao da Saúde |
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1.034.000-Implantar e manter Canil Público - Lei municipal nº 1682/1997 | 50.000,00 | 53.000,00 | 55.000,00 | 58.000,00 | 216.000,00 | |
1.056.000-Construção de Centro de Zoonose | - | 800.000,00 | - | - | 800.000,00 | |
1.071.000-Construção do COAS | 300.000,00 | - | - | - | 300.000,00 | |
2.132.000-Manutenção das atividades de vigilância epidemiológica e campanhas de imunização | 140.500,00 | 220.000,00 | 235.000,00 | 245.000,00 | 840.500,00 | |
2.144.000-Manutenção do Centro de Zoonose | - | - | 65.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | |
TOTAL DO PPA | 43.008.085,79 | 42.571.000,00 | 47.887.500,00 | 50.317.562,00 | 183.784.147,79 | |
Os Textos Articulados tem cunho informativo, educativo, e é a fonte de publicação eletrônica da Câmara Municipal de Pato Branco dada sua capacidade de abrangência, porém, quanto aos textos normativos, não dispensa a consulta aos textos oficiais impressos para a prova da existência de direito, nos termos do art. 376 do Código de Processo Civil.
ALERTA-SE, quanto as compilações:
O Dicionário Jurídico Brasileiro Acquaviva define compilação de leis como a “reunião e seleção de textos legais, com o intuito de ordenar tal material. A compilação tem por finalidade abreviar e facilitar a consulta às fontes de informação legislativa. Na compilação, ao contrário do que ocorre na consolidação, as normas nem mesmo são reescritas.”
PORTANTO:
A Compilação de Leis do Município de Pato Branco é uma iniciativa do Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Pato Branco, mantida, em respeito à sociedade e ao seu direito à transparência, com o fim de contribuir com o moroso processo de pesquisa de leis e suas relações. Assim, dado às limitações existentes, a Compilação ofertada é um norte relevante para constituição de tese jurídica mas não resume todo o processo e, não se deve, no estágio atual, ser referência única para tal.